Ultima modifica: 24 Gennaio 2019

AVCP/ANAC- Bandi di gara 2017

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE P.ZA MARCONI/ANG.V.GREPPI-PERO
Aggiornato al 27.01.2016
URL originale: https://old.scuoledipero.edu.it/bandi_e_gare/2017/datil190-2017.xml

Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
PAGAMENTO SPESE BANCARIE E.F. 2015 PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015 COME DA CONVENZIONE DI CASSA TRIENNIO 2014/16 400,00 400,00 27/12/2016
16/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCO POPOLARE (03700430238)
Aggiudicatari:
BANCO POPOLARE (03700430238)
PAGAMENTO FATTURA N. 30016558 DEL 8 MAGGIO 2017 PER ACQUISTO CARTA. 249,21 249,21 11/05/2017
11/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
PAGAMENTO FATTURA N. 158/PA DEL 18/12/2017 PER ACQUISTO DISCO SSD - SWITCH E MATERIALE INFORMATICO E INSTALLAZIONE. 415,00 415,00 20/12/2017
21/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
Aggiudicatari:
NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
PAGAMENTO FATTURA N. 178-17/PA DEL 16/06/2017 PER INTERVENTI DIDATTICI IN LINGUA INGESE DEL 23.05.17 SCUOLA ELEMENTARE. 732,00 732,00 23/06/2017
26/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACTION THEATRE IN ENGLISH (10444150014)
Aggiudicatari:
ACTION THEATRE IN ENGLISH (10444150014)
PAGAMENTO FATTURA N. 128/PA DEL 14/11/2017 PER ACQUISTO SCANNER SEGRETERIA AMM.VA 380,00 380,00 01/12/2017
01/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
Aggiudicatari:
NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
PAGAMENTO FATTURA N. 548 DEL 31/10/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PRIMARIA PERO. 254,86 254,86 14/11/2017
14/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. 121 DEL 30/03/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI. 921,86 921,86 18/04/2017
18/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. 600 DEL 22/11/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER TUTTI I PLESSI. 233,30 233,30 27/11/2017
28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. 30015486 DEL 07/03/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELELRIA PLESSO ELEM. MARCONI. 171,84 171,84 09/03/2017
09/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
PAGAMENTO FATTURA N. 30018826 DEL 3/10/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANECLLERIA. 326,66 326,66 09/10/2017
09/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
PAGAMENTO FATTURA N. 07/17 PER SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE "SPEAK EASY" 600,00 600,00 22/02/2017
22/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLICK DI GRIFFITHS CLIVE & C SNC (01254690462)
Aggiudicatari:
CLICK DI GRIFFITHS CLIVE & C SNC (01254690462)
PAGAMENTO FATTURA N. 1177/2017 DEL 24.05.2017 PER NOLEGGIO PULLMAN A/R PERO/RHO AUDITORIUM E PERO/MILANO ARENA CIVICA PLESSO MARCONI E SMS DI PERO. 640,00 640,00 23/06/2017
26/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIR PULLMAN NOLEGGI Srl (01737910123)
Aggiudicatari:
AIR PULLMAN NOLEGGI Srl (01737910123)
PAGAMENTO FATTURA N.104/PA PER INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA MARCONI. 1.100,00 1.100,00 18/04/2017
18/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BELL BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084)
Aggiudicatari:
BELL BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084)
PAGAMENTO FATTURA N. 125/PA DEL 14/11/2017 PER ACQUISTO DISPLAY LCD PER HP NOTEBOOK E N. 2 BATTERIE ATLANTIS 129,00 129,00 01/12/2017
01/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
Aggiudicatari:
NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
PAGAMENTO FATTURA N. 159/PA DEL 18/12/2017 PER ACQUISTO CARTUCCIA PER HP COLOR LASERJET 220,00 220,00 20/12/2017
21/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
Aggiudicatari:
NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
PAGAMENTO FATTURA N. 108 DEL 03/11/2017 ACQUISTO N. 15 SCACCHI IN PLASTICA CON SACCHETTO E N. 15 SCACCHIERE PLASTIFICATE. 218,85 218,85 10/11/2017
10/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE DUE TORRI SRL (03972370377)
Aggiudicatari:
LE DUE TORRI SRL (03972370377)
PAGAMENTO FATTURA N. 377/PI DEL 25/05/2017 PER VISITE GUIDATE E BIGLIETTI INGRESSO MUSEO. 275,50 275,50 31/05/2017
31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUSEO NAZ. SCIENZE E TEC. - L. DA VINCI (80068370156)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUSEO NAZ. SCIENZE E TEC. - L. DA VINCI (80068370156)
PAGAMENTO FATTURA N. 39/2017 DEL 01/03/2017 PER USCITA DIDATTICA FONDAZIONE MUBA - CAUSALE REMIDA - 784922 - TIZIANA FIGLIE' 154,00 154,00 08/03/2017
08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE MUBA (97457580153)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE MUBA (97457580153)
PAGAMENTO FATTURA N. 601 DEL 22/11/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAVIMENTI PER TUTTI I PLESSI. 105,68 105,68 27/11/2017
28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. 20174E26245 DEL 11/09/2017 ACQUISTO REGISTRI. 117,25 117,25 28/09/2017
26/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA N. 20174E30471 DEL 12/10/2017 PER ACQUISTO REGISTRO REVISORI. 24,00 24,00 28/09/2017
26/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 00000450/PA/2017 DEL 14/12/2017 PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE BEACH&VOLLEY SCHOOL A JSOLO LIDO DAL 16/05/18 AL 18/05/18 CLASSI IV SCUOLA PRIMARIA PERO. 3.206,00 3.206,00 19/12/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273)
Aggiudicatari:
RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273)
PAGAMENTO FATTURA N. 36/2017 DEL 30-05-20117 PER LABORATORIO ORMUSICAL CLASSI PRIME PLESSO MARCONI . 1.457,25 1.457,25 07/06/2017
07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.S.D. L’ORMA (04846730960)
Aggiudicatari:
A.S.D. L’ORMA (04846730960)
PAGAMENTO FATTURA N. 127/PA DEL 14/11/2017 PER ACQUISTO LAVAGNA MAGNETICA. 150,00 150,00 01/12/2017
01/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
Aggiudicatari:
NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
PAGAMENTO FATTURA N. 2-3 DEL 23.06.2017 PER RISTRUTTURAZIONE SITO ISTITUZIONALE E ASSISTENZA REMOTA. 1.200,00 1.200,00 24/06/2017
26/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VANDELLI LAURA (VNDLRA65D59L885X)
Aggiudicatari:
VANDELLI LAURA (VNDLRA65D59L885X)
PAGAMENTO FATTURA N. 30015779 DEL 21/03/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELELRIA PER SEGRETERIA 259,35 259,35 22/03/2017
23/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
PAGAMENTO FATTURA N. 157/PA DEL 15/12/2017 PER ACQUISTO LAVAGNA COMPRENSIVO DI PROIETTORE E INSTALLAZIONE. 1.270,00 1.270,00 18/12/2017
18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
Aggiudicatari:
NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
PAGAMENTO FATTURA N. 53 DEL 5/9/17 PER AQUISTO DIARIO ALUNNI A.S. 17/18 ICS PERO. 1.866,51 1.866,51 12/09/2017
13/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE ERRI DI RIVA NADIA MARIELLA (08239000964)
Aggiudicatari:
EDITORIALE ERRI DI RIVA NADIA MARIELLA (08239000964)
PAGAMENTO FATTURA N. 30015089 DEL 16/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 193,33 193,33 20/02/2017
22/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI ICS DI PERO (MIIC8BT007) VALIDA DALLE ORE 24,00 DEL 01.12.2016 ALLE ORE 24,00 DEL01.12.2017 6.538,00 6.538,00 07/02/2017
07/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLURIASS SRL (01177300033)
Aggiudicatari:
PLURIASS SRL (01177300033)
PAGAMENTO FATTURA N. PA1700153 DEL 27/01/2017 PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO. 151,47 151,47 31/01/2017
31/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECATHLON S.R.L. UNIPERSONALE (02137480964)
Aggiudicatari:
DECATHLON S.R.L. UNIPERSONALE (02137480964)
PAGAMENTO SPESE BANCARIE E.F. 2017 PERIODO 01/01/2017- 31/12/2017 COME DA CONVENZIONE DI CASSA TRIENNIO 2017/2020 400,00 400,00 28/12/2017
26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCO POPOLARE (03700430238)
Aggiudicatari:
BANCO POPOLARE (03700430238)
PAGAMENTO ESAME TRINITY ALUNNI DELL'ICS DI PERO PERIODO MAGGIO 1.NUMERO CENTRO 5693. 5.748,70 5.748,70 21/02/2017
27/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
()
Aggiudicatari:
()
PAGAMENTO FATTURA N. 494 DEL 16/10/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO SMS. 289,44 289,44 26/10/2017
26/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. 547 DEL 31/10/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO INFANZIA CERCHIATE 215,07 215,07 14/11/2017
14/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. 13/7P DELM 25/05/2017 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCHILPARIO DAL 24/05 AL 26/05/2017. CLASSI 3^ PLESSO ELEM. MARCONI. 10.954,50 10.954,50 31/05/2017
12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRO.GE.TUR SRL (01913300164)
Aggiudicatari:
PRO.GE.TUR SRL (01913300164)
PAGAMENTO FATTURA N. 122/PA DEL 14/11/2017 PER RIPARAZIONE SOSTITUZIONE PEZZI E COLLAUDO FINALE PROIETTORE 150,00 150,00 01/12/2017
01/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
Aggiudicatari:
NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
PAGAMENTO FATTURA N. 28 DEL 27/06/2017 PER ATTIVITA' EDUCATIVA PRESSO LA STRUTTURA. 164,00 164,00 28/06/2017
30/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE PIME ONLUS (97486040153)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE PIME ONLUS (97486040153)
PAGAMENTO FATTURA N. 30020534 DEL 20/12/2017 PER ACQUISTO CARTA. 180,59 180,59 21/12/2017
21/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
PAGAMENTO FATTURA N. 2/5 DEL 18/12/2017 PER MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA REMOTA SITO ISTITUZIONALE 1.050,00 1.050,00 19/12/2017
19/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VANDELLI LAURA (VNDLRA65D59L885X)
Aggiudicatari:
VANDELLI LAURA (VNDLRA65D59L885X)
PAGAMENTO FATTURA N.8716082725 DEL 07/04/16 PER PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2016 CODICE CONTRATTO 30087923-001. 240,49 240,49 11/04/2016
13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO (01114601006)
PAGAMENTO FATTURA N. 126/PA DEL 14/11/2017 PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTE 165,00 165,00 01/12/2017
01/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
Aggiudicatari:
NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
PAGAMENTO FATTURA N. 121/PA DEL 14/11/2017 PER ACQUISTO TAMBURO PER STAMPANTE SAMSUNG MULTIXPRESS SCX - 8123NA. 160,00 160,00 01/12/2017
01/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
Aggiudicatari:
NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
PAGAMENTO FATTURA N. 20174E15205 DEL 4 MAGGIO 2017 PER ACQUISTO MATERIALE PER GLI ESAMI DI LICENZA MEDIA. 82,00 82,00 11/05/2017
31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA N. 17003/PA DEL 31/01/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI. 293,97 293,97 15/02/2017
15/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEGACHIMICA SRL (09171460158)
Aggiudicatari:
MEGACHIMICA SRL (09171460158)
PAGAMENTO FATTURA N.493 DEL 16/10/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO INFANZIA PERO. 281,13 281,13 26/10/2017
26/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. 30018280 DEL 11/09/2017 PER ACQUISTO CARTA ICS PERO. 174,30 174,30 19/09/2017
19/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
PAGAMENTO FATTURA N. 602 DEL 22/11/2017 PER ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURA DI PULIZIA PER TUTTI I PLESSI. 446,64 446,64 04/12/2017
04/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. A17PMS0000302 DEL 20.06.2017 PER RINNOVO REGISTRAZIONE DOMINIO. 58,09 58,09 23/06/2017
26/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA BUSINESS Srl (01497070381)
Aggiudicatari:
ARUBA BUSINESS Srl (01497070381)
PAGAMENTO FATTURA N. 30019405 DEL 31/10/2017 PER ACQUISTO CARTA A4 E A3. 197,67 197,67 03/11/2017
03/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
PAGAMENTO FATTURA N. 173 DEL 31/03/2017 PER ACQUISTO MATERIALE PER LA SICUREZZA (PANNELLI PERICOLO) TUTTI I PLESSI. 89,88 89,88 18/04/2017
18/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. 00004/17PA DEL 20/06/2017 PER STAMPA 40 FACICOLI + COPERTINA A COLORI E RILEGAZIONE A CALDO PER CONCORSO LETTERARIO. 239,20 239,20 23/06/2017
26/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANOSPRINT Snc di Consolo M. & C (10809790156)
Aggiudicatari:
CIANOSPRINT Snc di Consolo M. & C (10809790156)
PAGAMENTO FATTURA N. 124/PA DEL 14/11/2017 PER ACQUISTO TONER 83A PER STAMPANTE LASERJET PRO M125A. 156,00 156,00 01/12/2017
01/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
Aggiudicatari:
NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
PAGAMENTO FATTURA N. 170113/E DEL 19/01/2017 PER RINNOVO SOFTWARE AXIOS DIAMOND TRIENNALE 2017 2.385,00 2.385,00 31/01/2017
31/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
PAGAMENTO FATTURA N. 54 DEL 5/9/17 PER AQUISTO DIARIO ALUNNI ICS PERO. 1.326,90 1.326,90 12/09/2017
13/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE ERRI DI RIVA NADIA MARIELLA (08239000964)
Aggiudicatari:
EDITORIALE ERRI DI RIVA NADIA MARIELLA (08239000964)
PAGAMENTO FATTURA N. 102/P DEL 13 FEBBRAIO 2017 PER NOLEGGIO PULMANN USCITA DIDATTICA PERO/PARMA A/R CLASSI 2° SEZ. A-C SMS. 13.454,55 13.454,55 15/02/2017
18/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARMINATI SRL (02603380169)
Aggiudicatari:
CARMINATI SRL (02603380169)
PAGAMENTO FATTURA 30014824 DEL 30/01/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. 199,20 199,20 31/01/2017
31/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
PAGAMENTO FATTURA N. 8717256199 DEL 08/09/2017 IDENT. CONTRATTO N. 30087923-001 PER EROGAZIONI PRESTATE NEL MESE DI MARZO 2017. 139,33 139,33 19/09/2017
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO (01114601006)
PAGAMENTO FATTURA N. 123/PA DEL 14/11/2017 PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTE LASERJET PRO M125A. 156,00 156,00 01/12/2017
01/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
Aggiudicatari:
NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
PAGAMENTO FATTURA N. 187_16 DEL 23/09/2016 ACCONTO (50%) SERVIZIO BIENNALE RSPP (€250,00) + INFORMAZIONE RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE , RELATIVA AL DL. 81/2008 (€. 495,00) - PERIODO DAL 01/09/2016 AL 31/08/2018. 745,00 745,00 27/09/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBRO STUDIO SRL (07197160968)
Aggiudicatari:
AMBRO STUDIO SRL (07197160968)
PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 27/02/2017 PER SPETTACOLO PROGETTO CLOWN IN FESTA PRESSO IL PLESSO INFANZIA PERO. 400,00 400,00 02/03/2017
02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLOWN OFF SNSC (04763300961)
Aggiudicatari:
CLOWN OFF SNSC (04763300961)
PAGAMENTO FATTURA N. 172 DEL 31/03/2017 PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO TUTTI I PLESSI. 164,84 164,84 18/04/2017
18/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. 67 DEL 21/03/2017 PER USCITA DIDATTICA DEL 21/03/2017 CLASSE 3A PRIMARIA CERCHIATE. 247,00 247,00 23/03/2017
23/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHEOPARK srl (01928420981)
Aggiudicatari:
ARCHEOPARK srl (01928420981)
PAGAMENTO FATTURA N. 30063 DEL 02/01/2017 1.162,20 1.162,20 25/01/2017
05/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PASSATO E FUTURO SRL (01223970334)
Aggiudicatari:
PASSATO E FUTURO SRL (01223970334)
PAGAMENTO FATTURA N. 603 DEL 22/11/2017 PER ACQUISTO CARTA IGIENICA PER TUTTI I PLESSI. 748,00 748,00 27/11/2017
28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. 497 DEL 23/10/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO SCUOLA PRIMARIA CERCHIATE.. 260,34 260,34 03/11/2017
03/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. 30015090 DEL 16/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELELRIA PLESSO ELEM. MARCONI. 130,44 130,44 20/02/2017
22/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
PAGAMENTO FATTURA N. 171408/E DEL 15/12/2017 PER CORSO DI FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE AXIOS. 700,00 700,00 19/12/2017
19/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
Totali Numero Lotti: 68 67.916,39 67.916,39
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